Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 10:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7501254328
Číslo faktúry: FD /0026/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Konská
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 26,84
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: telefon
Dátum doručenia: 13.02.2015
Dátum vystavenia: 08.02.2015
Dátum splatnosti: 25.02.2015
Dátum úhrady: 13.02.2015
Súbor: FD_0026_15
Zverejnené: 18.05.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov