Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0058/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Konská
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 41,11
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.05.2020
Dátum vystavenia: 08.05.2020
Dátum splatnosti: 25.05.2020
Dátum úhrady: 10.06.2020
Súbor: FD_0058_20
Zverejnené: 08.07.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov