Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190073 |
Číslo faktúry: | FD /0075/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Vedenie účtovníctva 06/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
Dátum úhrady: | 03.07.2019 |
Súbor: | FD_0075_19 |
Zverejnené: | 05.09.2019 |