Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7607016779
Číslo faktúry: FD /0094/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Konská
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 29,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.08.2016
Dátum vystavenia: 07.08.2016
Dátum splatnosti: 25.08.2016
Dátum úhrady: 19.08.2016
Súbor: FD_0094_16
Zverejnené: 02.11.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov