Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1786506669
Číslo faktúry: FD /0080/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Konská
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 15,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.07.2016
Dátum vystavenia: 02.07.2016
Dátum splatnosti: 18.07.2016
Dátum úhrady: 12.07.2016
Súbor: FD_0080_16
Zverejnené: 02.11.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov